集團公司內(nèi)審委員會召開2025年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題反饋會
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9月15日,集團公司內(nèi)審委員會召開2025年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題反饋會。會議集團公司班子成員及相關部門參加了會議。會議由黨委委員、紀委書記王宇主持。
會議主要聽取了會計師事務所對集團公司2023-2024年勞務費用、2024年集團所屬子公司重大經(jīng)濟合同執(zhí)行情況、2023-2024年廢舊物資處置的審計報告;以及監(jiān)審部對集團本部2021年-2024年應收、應付及其他應收、應付賬款等所有往來賬款專項審計情況的報告。
集團黨委書記、董事長盧輝對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作提出四點要求:一是要強化責任擔當,審計部門要切實履行審計監(jiān)督職責,敢于較真碰硬,確保審計工作取得實效;二是要狠抓整改落實,各部門要建立整改臺賬,明確整改時限和責任人,做到問題不解決不銷號、整改不到位不罷休;三是要建立長效機制,以審計發(fā)現(xiàn)的問題為導向,舉一反三,完善制度流程,從源頭上防范風險。他強調(diào),各參會部門要以高度的責任感和使命感,共同推動內(nèi)部審計工作再上新臺階,為水務公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。
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